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2024
RESUMEN EJECUTIVO
CUMPLIMIENTO EXENCIONES IMPUESTO PROPIEDAD VEHÍCULOS AUTOMOTORES
INF.GAMT/D.M.A.I.
AUCUM. N° 05/2024
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO EXENCIONES IMPUESTO PROPIEDAD VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
El objetivo de la presente auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, relacionadas con las Exenciones del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, del 01 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024.
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2024
RESUMEN EJECUTIVO
CUMPLIMIENTO PAGO REFRIGERIO PERSONAL PERMANENTE
INF.GAMT/D.M.A.I.
AUCUM. N° 04/2024
AUDITORIA CUMPLIMIENTO PAGO REFRIGERIO PERSONAL PERMANENTE, GESTIONES 2020 Y 2021
El objetivo de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, sobre el pago de refrigerio del personal permanente del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a las gestiones 2020 y 2021.
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2023
RESUMEN EJECUTIVO
CONFIABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS
INFORME DMAI GAMT
N° 002 RC/2023
RESUMEN EJECUTIVO CONFIABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la gestión 2023 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 01/2023, del 09 de enero de 2023, Comunicación Interna N° 02/2023, del 12 de enero de 2023, Comunicación Interna N° 03, 04 y 05/2023, todos del 13 de enero de 2023, se examinó la Confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad (GAMT), correspondiente al periodo finalizado el 31 de diciembre del 2022.
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2022

RESUMEN EJECUTIVO. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023

D.A.I. POA 2023 RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO. DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTION 2023
El Programa Operativo Anual, de la Dirección de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2023, ha sido elaborado conforme al numeral 304.05 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 ", así mismo dando cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resoluci6n CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado y Directriz para Formulación de la Planificaci6n Anual 2023 de las Unidades de auditoria lnterna.
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2022

RESUMEN EJECUTIVO. INFORME DE AUDITORÍA SAYCO 2022

SAYCO D.A.I. N° 01/2022
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE AUDITORÍA SAYCO 2022
En cumplimiento de la Programación Operativo Anual de actividades de la Dirección de Auditoría Interna gestión 2022, e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 34/2022, del 29 de junio del 2022, iniciamos la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, al 30/06/2022 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad
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