2018 |
AUDITORIA ESPECIAL
Planillas Salariales
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INF. D.A.I. C.I Nº 05/2018 |
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2018 de la Dirección de Auditoría Interna e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº 18/2018, del 07 de mayo de 2018, ejecutamos la Auditoria Especial sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad gestión 2017.
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2018 |
AUDITORIA ESPECIAL
Cuenta Municipal de Salud
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D.A.I. Nº 04/2018 |
AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, GESTIÓN 2017.
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 419/2018 de 25 de julio de 2018 y Comunicación Interna Nº 17/2018 de 27 de julio de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría Especial al déficit de la Cuenta Municipal de Salud, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 4 75, Gestión 2017. |
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2018 |
AUDITORIA ESPECIAL
Cuenta Municipal de Salud
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D.A.I. Nº 03/2018 |
AUDITORÍA ESPECIAL AL DÉFICIT DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, GESTIÓN 2016.
En cumplimiento a la Ley Nº 1069 de 28 de mayo de 2018, instrucciones impartidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante proveído en Nota de Comunicación Interna DIMUSA Nº 419/2018 de 25 de julio de 2018 y Comunicación Interna Nº 17/2018 de 27 de julio de 2018 de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría Especial al déficit de la Cuenta Municipal de Salud, por prestaciones otorgadas a la población beneficiaria de la Ley Nº 475, Gestión 2016.
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2018 |
AUDITORIA OPERATIVA
Recursos IDH
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JAR-IDHT Nº 01/2018 |
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Auditoria Operativa sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre utilización y destino de los Recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el Período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. |
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2018 |
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD
Registros y Estados Financieros
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D.A.I. C.I Nº 01/2018 |
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la gestión 2017 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna Nº O 1/2018 del 02 de enero de 2018, de la Dirección de Auditoría Interna, se realizó la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. |
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