Documento: RESUMEN EJECUTIVO Informe de Control Interno |
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Gestión: 2021
N° Informe: D.A.I N° 01/2021
Descripción: RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2021 e instrucciones impartidas mediante Comunicación Interna N° 01, 02, 03 y 04/2019 de 4 de enero de 2021 de la Dirección de Auditoria Interna, se realizo la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad
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